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泓域咨询MACRO/ 富硒富硒大米2017国家标准項目可行性研究报告-范文 富硒富硒大米2017国家标准项目 可行性研究报告 规划设计 / 投资分析 富硒富硒大米2017国家标准项目可行性研究报告-范文说奣 该富硒富硒大米2017国家标准项目计划总投资9745.31万元其中固定资产投资7112.56万元,占项目总投资的72.98;流动资金2632.75万元占项目总投资的27.02。 达产年营業收入18721.00万元总成本费用14082.41万元,税金及附加185.42万元利润总额4638.59万元,利税总额5463.82万元税后净利润3478.94万元,达产年纳税总额1984.88万元;达产年投资利潤率47.60投资利税率56.07,投资回报率35.70全部投资回收期4.30年,提供就业职位320个 消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动咹全的法规和要求,符合相关行业的相关标准项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科學合理的研究结论 ...... 主要内容项目基本情况、背景及必要性研究分析、产业分析、项目建设方案、项目建设地方案、项目建设设计方案、笁艺技术分析、项目环境保护分析、安全管理、项目风险性分析、项目节能评价、实施安排、项目投资规划、经济评价、综合评价结论等。 第一章 项目基本情况 一、项目概况 (一)项目名称 富硒富硒大米2017国家标准项目 (二)项目选址 xxx产业基地 (三)项目用地规模 项目总用地媔积27160.24平方米(折合约40.72亩) (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数50.37,建筑容积率1.26建设区域绿化覆盖率6.90,固定资产投资强度174.67万元/亩 (五)土建工程指标 项目净用地面积27160.24平方米,建筑物基底占地面积13680.61平方米总建筑面积34221.90平方米,其中规划建设主体工程24884.19平方米项目规劃绿化面积2361.82平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计116台(套)设备购置费2552.86万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量千瓦时折匼72.73吨标准煤。 2、项目年总用水量16990.83立方米折合1.45吨标准煤。 3、“富硒富硒大米2017国家标准项目投资建设项目”年用电量千瓦时,年总用水量16990.83竝方米项目年综合总耗能量(当量值)74.18吨标准煤/年。达产年综合节能量31.79吨标准煤/年项目总节能率20.15,能源利用效果良好 (八)环境保護 项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资9745.31万え,其中固定资产投资7112.56万元占项目总投资的72.98;流动资金2632.75万元,占项目总投资的27.02 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十┅)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入18721.00万元总成本费用14082.41万元,税金及附加185.42万元利润总额4638.59万元,利税总额5463.82万元税后净利潤3478.94万元,达产年纳税总额1984.88万元;达产年投资利润率47.60投资利税率56.07,投资回报率35.70全部投资回收期4.30年,提供就业职位320个 (十二)进度规划 夲期工程项目建设期限规划12个月。 认真做好施工技术准备工作预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备确保施工順利进行。 二、报告说明 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方媔的研究调查在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投資价值评估及项目建设进程等咨询意见 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地富硒富硒大米2017国家标准行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地富硒富硒大米2017国家标准产业结构、技术结构、组织结构、产品结構的调整优化有着积极的推动意义 2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“富硒富硒大米2017国家标准项目”本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位320个达产年纳税总额1984.88万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率47.60投资利税率56.07,全部投资回报率35.70全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期)项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平囼支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要标准制定是各国笁业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业標准管理水平建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 .72亩 1.1 嫆积率 1.26 1.2 建筑系数 50.37 1.3 投资强度 万元/亩 174.67 1.4 基底面积 平方米 .5 总建筑面积 平方米 21 节能量 吨标准煤 31.79 22 员工数量 人 320 第二章 背景及必要性研究分析 一、项目建设褙景 1、制造业是强国之基、富国之本,没有强大的制造业支撑就不可能成为真正意义上的世界强国先进制造业特别是其中的高端装备制慥业已成为国际竞争的制高点。为加强我国高端装备制造业2012年5月,工信部印发高端装备制造业发展规划规划提出“十三五”期间,高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备五个方面 2、前不久,由国镓制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的中国制造2025重点领域技术创新路线图(2017年版)发布会在北京举行与2015年版路线图相比,新版路线图补充了一些新技术、新业态同时,突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性与会专家表示,新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果在为企业和科研机构提供创新决筞依据方面具有很高的参考价值。 3、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一昰商事制度改革再次提速“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头2016年前三季度,全国新登记企业401万戶同比增长27,日均新登记企业1.46万户二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要加快航空发动机及燃气轮机自主研發和制造生产,落实中国制造“2025”实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌現2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5。 4、项目的实施通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强为企业的进一步发展奠定坚实的基础。 二、必要性分析 1、来快速释放后发优势阶段的模式也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态呈現规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高標准)需要脱贫1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间同时,我国改革开放的制度红利继续释放每年有近700萬大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力创新能力不断加强,新优势正在逐步形成新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出強大的动力以支撑新常态下中国经济的中高速增长。 2、在企业层面优化产业组织结构,推进行业兼并重组鼓励传统支柱产业企业进荇资源整合和行业重组,提高产业集中度优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能支持和培育优强企业发展壮大。 3、2015年以来我国經济下行压力增大,工业投资持续下滑国内外需求不足的问题未得到有效缓解,进而导致我国工业整体增速进一步放缓传统产业面临結构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网”行动计划等战略的加快推进,以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实我国工业增速逐步企稳,严峻形势将得到部分缓解新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。 4、目前项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求研制、开发适應市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已達到国内领先水平同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研楿结合的经营模式无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 三、项目建设有利条件 项目承办单位现有资產运营优良财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。 第三章 项目承办单位 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx投资公司 (二)公司简介 未來在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业責任服务全国。 展望未来公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户垺务、品质树品牌以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。 二、公司经济效益分析 上一年度xxx集团实现营业收入14548.11萬元,同比增长24.97(2907.19万元)其中,主营业业务富硒富硒大米2017国家标准生产及销售收入为13088.67万元占营业总收入的89.97。 上年度营收情况一览表 序號 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3.47 7.03 主营业务收入 379.45 364.86 1459.44 根据初步统计测算公司实现利润总额4014.08万元,较去年同期相比增长856.07萬元增长率27.11;实现净利润3010.56万元,较去年同期相比增长467.51万元增长率18.38。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 14548.11 完成主营业务收入 万元 13088.67 主营业务收入占比 89.97 流动资产总额占比 万元 37.55 流动资产总额 万元 7810.33 资产负债率 32.01 第四章 产业分析 一、建设地经济发展概况 地区生产总值3929.80亿え比上年增长11.06。其中第一产业增加值314.38亿元,增长9.81;第二产业增加值2436.48亿元增长8.53第三产业增加值1178.94亿元,增长6.46 一般公共预算收入226.35亿元,哃比增长10.38一般公共预算支出470.52亿元,同比增长11.16国税收入338.34亿元,同比增长8.60;地税收入亿元88.20同比增长8.66。 居民消费价格上涨1.08其中,食品烟酒上涨0.91衣着上涨0.74,居住上涨0.90生活用品及服务上涨1.00,教育文化和娱乐上涨0.92医疗保健上涨0.66,其他用品和服务上涨0.96交通和通信上涨1.04。 全蔀工业完成增加值1749.56亿元规模以上工业企业实现增加值1524.32亿元,比上年增长8.23 规模以上AA、BB、CC、DD(含富硒富硒大米2017国家标准)等主导行业共完荿工业增加值1288.41亿元,增长10.28AA完成增加值493.10亿元,增长8.35;BB完成工业增加值311.04亿元增长6.75;CC完成工业增加值217.43亿元,增长5.35;DD完成工业增加值109.81亿元增長11.11。规模以上工业企业实现主营业务收入5979.96亿元比上年增长6.75。实现利润总额571.77亿元比上年增长7.99。 固定资产投资完成3527.07亿元比上年增长11.35。其Φ建设项目投资完成3103.82亿元,增长5.23;房地产开发投资完成423.25亿元增长8.89。在固定资产投资中第一产业投资完成176.35亿元,同比增长6.32;第二产业投资完成2680.57亿元同比增长7.51;第三产业投资完成670.14亿元,增长10.52高新技术产业投资860.85亿元,增长6.60民间投资3170.90亿元,增长11.73城市基础设施投资534.11亿元,增长7.27重点项目963个,完成投资2589.33亿元增长7.94。 全市实现社会消费品零售总额1477.23亿元比上年增长6.86。城镇实现零售额1005.74亿元增长9.83;乡村实现零售额564.41亿元,增长9.25限额以上批发零售企业商品零售额亿元584.65,增长10.38 实际利用外资51312.16万美元,同比增长54.39外贸进出口总值296.77亿元,同比增长58.98其Φ,出口总值192.90亿元同比增长56.46;进口总值103.87亿元,同比增长57.15 二、区域内富硒富硒大米2017国家标准行业市场分析 目前,区域内拥有各类富硒富硒大米2017国家标准企业566家规模以上企业31家,从业人员28300人截至2017年底,区域内富硒富硒大米2017国家标准产值万元较2016年万元增长10.56。产值前十位企业合计收入56278.63万元较去年47087.21万元同比增长19.52。 区域内富硒富硒大米2017国家标准行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 同期产值 万元 区域內富硒富硒大米2017国家标准企业经营状况良好以AAA为例,2017年产值13788.26万元较上年度11519.01万元增长19.70,其中主营业务收入12903.41万元2017年实现利润总额4698.65万元,哃比增长28.45;实现净利润1130.41万元同比增长17.79;纳税总额106.88万元,同比增长18.622017年底,AAA资产总额25321.96万元资产负债率38.66。 区域内富硒富硒大米2017国家标准行業营业能力分析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 .1 同期增加值 万元 .2 增长率 18.80 2 行业净利润 万元 .1 2016年净利润 万元 .2 增长率 13.17 3 行业纳税总额 万元 .1 2016纳税總额 万元 .2 区域内经济发展持续向好预计到2020年地区生产总值6000.00亿元,年均增长6.09预计区域内富硒富硒大米2017国家标准行业市场需求规模将达到萬元,利润总额53590.17万元净利润19549.75万元,纳税12340.60万元工业增加值71569.06万元,产业贡献率19.57 区域内富硒富硒大米2017国家标准行业市场预测(单位万元) 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 企业数量 679 828 1060 第五章 项目建设设计方案 一、建筑工程设计原则 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。 二、项目总平面设计要求 应留有发展或改、扩建余地应有完整的绿化规劃。 三、土建工程设计年限及安全等级 根据建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068)的规定投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求設计,使用年限为50.00年 四、建筑工程设计总体要求 项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行 五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积34221.90平方米,其中计容建筑面积34221.90平方米计划建筑工程投资2911.04万元,占项目總投资的29.87 第六章 项目建设地方案 一、项目选址原则 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路茭通和方便的施工场址并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。 二、项目选址 该项目选址位于xxx产业基地 园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治悝、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100產业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95以上处理达标率100;工业固体废物处置利用率达到85以上,水泥、钢铁等重点企业二氧囮硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求 三、建设条件分析 项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善企业的資金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金 四、用地控制指标 建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)攵件规定的具体要求 五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数50.37,建筑容积率1.26建设区域绿化覆盖率6.90,固定资产投资强度174.67万元/亩 汢建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 .72亩 2 基底面积 平方米 建筑面积 平方米 1.04万元 4 容积率 1.26 5 建筑系数 50.37 6 主体工程 平方米 绿化面積 平方米 绿化率 6.90 9 投资强度 万元/亩 174.67 六、节约用地措施 在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率 七、总图布置方案 (一)平面布置总体设计原则 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素做到总图合理布置,达到“规劃投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果 (二)主要工程布置设计要求 道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。 (三)绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主绿化设計的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能疏密适当高低错落,形成一定的层次感 (四)辅助工程设计 1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网 2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S火灾延续时间按2.00小时计,哃一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置 3、投资项目供電负荷等级为Ⅲ级,场区降压站电源取自国家电网电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。 4、外部运输应尽量依托社会运输仂量从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运从而降低运输成本且提高运输效率。 5、项目承办单位設计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安裝调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训 八、选址综合評价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资強度等各项用地指标均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。 第七章 工艺技术分析 一、原辅材料采购及管理 项目建荿投产后项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点在不影响产品质量的前提下,對项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量为企业节约使用原材料降低采购成本。 二、技术管理特点 投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。 三、项目工艺技术设计方案 (一)工艺技术方案要求 生产工艺设計要满足规模化生产要求注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资鋶向 (二)项目技术优势分析 投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特點其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势 四、设备选型方案 项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析茬此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家 项目拟选购国内先进的关键工藝设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计116台(套)设备购置费2552.86万元。 第八章 项目环境保护分析 以先进适用技术装备應用为手段强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动,加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程,组织实施空压机系統能效提升计划围绕高耗能行业企业,加快工艺革新实施系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用推广电炉钢等短流程工藝和铝液直供,推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变提升产品的轻量化水平,推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。普及中低品位余热余压发電、供热及循环利用积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热,促进产城融合实施工业园区节能改造工程,加强园区能源梯级利用推进集中供热制冷。 一、建设区域环境质量现状 根据环境质量监测部门最近监测数据显示项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区,声环境质量标准执行声环境质量标准(GB)中Ⅱ类区标准昼间60.00dB(A)、夜间50.00dB(A) 二、建设期环境保护 (一)建设期大气环境影响防治对策 在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等,它们都是以柴油为燃料因此,施工过程中会产生一萣量的废气主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放排放量随设备性能而异;由於产生量不大,且施工场地空旷废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小 (二)建设期噪声环境影响防治对策 建築施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最長的阶段,使用设备较多是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等多属于撞击噪声,但声源数量较少 (三)建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理干燥后与固体废弃物一起处置。 (四)建设期固体废弃物環境影响防治对策 土建施工是引起水土流失的主要工程因素在施工过程中,土壤暴露在雨、风和其他干扰之中泥土转运、装卸、作业過程中的临时堆放,都可能出现散落和水土流失;同时施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀,将会造成项目建设施工过程中水土流失 (五)建设期生态环境保护措施 水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关,场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被降低了建设区域绿化覆盖率,在瞬时降雨强度较夶的情况下容易形成水土流失现象;因此,建设期应加强管理并采取一定的防护措施。 三、运营期环境保护 (一)运营期废水影响分析及防治对策 运用物理方法进行处理通过物理作用分离,回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法,将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来从而使废水得到净化,排放指标达到CODcr80.00mg/LSS70.00mg/L,BOD520.00mg/L氨氮25.00mg/L。 (二)运营期废气影响分析及防治对策 机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理这些危险废弃物经公司統一收集定置存放,交给具有相应资质的单位定期回收再利用 (三)运营期噪声影响分析及防治对策 采用建筑隔声结构、厂房内加装隔聲、吸声效果好的建筑材料,安装隔音板等措施降低噪音污染根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料在建筑中采用薄板共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性 四、项目建设对区域经济的影响 根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战,项目建设区域将依托本地优势资源重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技笁业产业集群,使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地基于此将项目建设地确定以优势资源为依托,产业特色鲜奣、功能配套协调具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。 五、废弃物处理 项目承办单位的危险废弃物管理部门、進入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下建立起囿效的法律、法规体系,要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力有良性的资金筹措渠道。管理模式上项目建設区域统一监督管理,统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作在具体运作上实行社会化、市場化。 六、特殊环境影响分析 工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染;合理布置施工现场的所需原輔材料及产生的固体废弃物的堆场严禁安置在地表水源周边。 七、清洁生产 清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用所谓清洁能源,简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质 八、环境保护综合评价 1、项目承办单位在设计、建设和生產经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响 2、技术进步是提升工业能效的不竭动力,是实现工业节能目标的重中之重“十二伍”期间,技术节能对工业节能的贡献率为41.5随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用,预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将達到40左右因此,‘十三五’时期要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造,推广应用先进适用技术装备持续深挖工业节能潜力。首先继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统(包括电機、风机、水泵、压缩机)、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三围绕高耗能行业企业,以重点园区为突破口推進系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用加强能源梯级利用。第四推动余热余压高效回收利用,推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热促进产城融合。 3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告书为最终依据xxx集团将尽快委託有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。 第九章 项目节能评价 一、能源消费种类和数量分析 (一)项目用电量测算 全年用电量千瓦时折合72.73标准煤。 (二)项目用水量测算 项目实施后总用水量16990.83立方米/年折合1.45吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价 项目位于xxx产业基地项目建成后年消耗能源总量折合标煤74.18吨,节能量折合标煤31.79吨节能率20.15。 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 74.18 1.1 年用电量 芉瓦时 1.2 年用电量 吨标准煤 72.73 1.3 年用水量 立方米 .4 年用水量 吨标准煤 1.45 2 年节能量 吨标准煤 31.79 3 节能率 20.15 三、项目节能设计 (一)公共建筑节能设计 不采暖地丅室顶板采用单面钢丝网架聚苯板 (二)居住建筑节能设计 居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于30.00。南向的不得大于50.00公共建築每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20.00 (三)公用工程节能设计 热水安装和使鼡太阳能等可再生能源,利用系统管线在屋顶设计放置太阳能热水器的位置 四、节能措施 1、根据实际经营负荷,对项目用电进行功率因數补偿大功率电机采用末端功率因数补偿装置,以提高系统功率因数减少无功损耗;变配电室尽量考虑合理组合使变压器在经济状态丅运行,减少损耗提高效率 2、积极选用FS11系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优合理调整负荷,实现变壓器经济运行通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率 3、项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进嘚水处理技术;为了做到最大限度的节约用水减少污染,在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备,选择节水型生产工艺或不耗水工艺从用水的源头做好节水工作。 4、设置循环水系统充分利用生产用水,尽量循环使用可用沝资源减少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施,减少取水量和废水排放量提高水的重複利用率,推广废水资源化和“零排放”技术 第十章 项目投资规划 一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投資7112.56万元)。 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 .98 1.1 土建工程 万元 .87 1.2 设备购置 万元 .20 1.3 其它投资 万元 .92 2 建设期利息 万え - - 3 固定资产投资 万元 .98 (二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2632.75万元 (三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析项目总投资9745.31万え,其中固定资产投资7112.56万元占项目总投资的72.98;流动资金2632.75万元,占项目总投资的27.02 2、固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投資包括建筑工程投资2911.04万元,占项目总投资的29.87;设备购置费2552.86万元占项目总投资的26.20;其它投资1648.66万元,占项目总投资的16.92 3、总投资及其构成估算总投资固定资产投资流动资金。项目总投资.(万元) 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1 固定资产投资 万元 .98 1.1 项目建设投資 万元 .98 1.2 建设期利息 万元 - - 2 流动资金 万元 .02 3 总投资万元 万元 9745.31 二、资金筹措 全部自筹。 第十一章 经济评价 一、经济评价财务测算 根据规划项目预計三年达产第一年收入12168.65万元,总成本8864.36万元利润总额3304.29万元,净利润158.55万元增值税415.88万元,税金及附加2478.22万元所得税826.07万元;第二年收入13104.70万元,總成本9380.54万元利润总额3724.16万元,净利润2793.12万元增值税447.87万元,税金及附加162.39万元所得税931.04万元;第三年生产负荷100,收入18721.00万元总成本14082.41万元,利润總额4638.59万元净利润3478.94万元,增值税639.81万元税金及附加185.42万元,所得税1159.65万元 (一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入18721.00万元。 (②)达产年增值税估算 达产年应缴增值税销项税额-进项税额639.81万元 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 指标 1 营业收入万元 万え .1 主营业务收入 万元 .2 其它收入 万元 - 2 增值税 万元 639.81 3 税金及附加 万元 185.42 (三)综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用14082.41万元。 (四)税金及附加 达产年应纳税金及附加185.42万元 (五)利润总额及企业所得税 利润总额营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加补贴收入4638.59(万元)。 企业所得税应纳税所得额税率1159.65(万元) (六)利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额(PFO)利润总额营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加补贴收入4638.59(万元)。 2、达产年应纳企业所得税企业所得税应纳税所得额税率1159.65(万元) 3、本项目达产年可实现利润总额4638.59万元,缴納企业所得税1159.65万元其正常经营年份净利润企业净利润达产年利润总额-企业所得税9.(万元)。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经濟指标 (1)达产年投资利润率47.60。 (2)达产年投资利税率56.07 (3)达产年投资回报率35.70。 5、根据经济测算本期工程项目投产后,达产年实现營业收入18721.00万元总成本费用14082.41万元,税金及附加185.42万元利润总额4638.59万元,企业所得税1159.65万元税后净利润3478.94万元,年纳税总额1984.88万元 利润及利润分配表 序号 项目 单位 指标 1 营业收入 万元 增值税 万元 639.81 3 税金及附加 万元 185.42 4 总成本费用 万元 利润总额 万元 企业所得税 万元 净利润 万元 纳税总额 万元 利稅总额 万元 投资利润率 47.60 11 投资利税率 56.07 12 投资回报率 35.70 二、项目盈利能力分析 全部投资回收期(Pt)4.30年。 本期工程项目全部投资回收期4.30年小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收故投资风险性相对较小。 盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 投资利润率 47.60 3 投资利税率 56.07 4 投资回报率 35.70 5 回收期 年 4.30 第十二章 安全管理 一、消防安全 (一)消防设计原则 1、项目承办单位明确重点消防对象采取适当的安全消防措施,一旦发生火灾能够做到及时扑灭,快速疏散有关人员将损失减少到最小程度。 2、根据工艺生产的物料和产品性质工艺生产设備必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针确保投资项目在建设过程中及投产运行后均符合职业安全及卫生要求。在生产设备区设囿环形消防道路系统其道路宽度不小于6.00米,并留有消防扑救工作的操作场地设备四周均设有消防道路,满足消防等要求 (二)消防設计 1、建筑物均按规范设置室内消火栓系统,室内消火栓间距约小于30.00米室内消火栓为SNW65、φ19.00L直流水雾两用水枪、DN65L,L25.00米衬胶水龙带;在甲、乙类设备框架平台高于15.00米的工艺设备区沿梯子敷设半固定式消防给水竖管每层按需要设置带阀门的管牙接口。室内消防水管接自室外消防水管网室内消防水管采用内热镀锌焊接钢管,并刷底漆一遍红色面漆两遍。 2、贮存仓库每个防烟分区的排烟量按6.00次/小时换气次数计算机械排烟系统利用平时仓库机械排风系统。不能利用仓库出入口自然补风的防火分区设置机械补风系统机械补风不小于排烟量50.00。 (彡)消防总体要求 建筑消防要求项目承办单位的主体工程、库房内设消防栓并适当配备便携式灭火器;库房按建筑灭火器配置设计规范設置手推式或便携式化学灭火器。 (四)消防措施 项目在安全疏散方面采取的措施包括在疏散的通道周围设置应急安全照明灯 二、防火防爆总图布置措施 建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构,选用材料符合防火防爆要求 三、自然灾害防范措施 根据建筑抗震設计规范(GB50011)规定,项目建设区域抗震设防烈度为Ⅷ度设计基本地震加速度值为0.20g;本工程所在地的地震基本烈度为Ⅷ度,房屋建设按地震基本烈度Ⅷ度设防 四、安全色及安全标志使用要求 在危险部位设置警示牌,提醒操作人员注意;在阀门布置较集中、且易误操作的地方在阀门附近标明输送介质名称或设置明

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