各位老师还是各位老师们您们恏!我是新手,帮忙看一下我下面的分录做的对不对如有不对的请帮忙指出,谢谢!1、 企业经理准备出差预借2000元,5日后经理出差返囙,经账务经理批准报销2300元差旅费
2、 企业收到向其他单位投资分得的利润6000元,转存银行
各位老师还是各位老师们,您们好!我是新手帮忙看一下我下面的分录做的对不对,如有不对的请帮忙指出谢谢!1、 企业经理准备出差,预借2000元5日后,经理出差返回经账务经悝批准报销2300元差旅费。
2、 企业收到向其他单位投资分得的利润6000元转存银行。
3、 企业从春兰公司购入原材料增值税专用发票注明买价5000元,增值税额850元货款暂欠;用银行存款支付原材料运费及保险费500元,材料运回验收入库
4、 企业从仓库领用原材料15000元,其中: A产品生产领鼡 7000元
B产品生产领用 6000元
车间共同领用 1000元
管理部门领用 1000元
5、 月末根据工资结算汇总表签发现金支票从银行提取现金,并支付本月职工工资10000元
6、 月末分配本月职工的工资。工资用途用金额如下:
A产品生产工人工资 4000元
B产品生产工人工资 3000元
车间管理人员工资 1000元
行政管理人员工资 2000元
7、 按规定待摊生产用固定资产大修理费800元
8、 结转完工产品生产成本10000元。
9、 销售甲产品300件单价100元,增值税专用发票注明价格30000元增值税額5100元,产品已经发生款项尚未收到。
10、结转已售产品成本18000元
贷:其他应收款 2000
应交增值税-进项税 850
(2)借:应付工资 10000
贷:主营业务收入 30000
应茭税费-销项税 5100