一、西秀区杨武布依族苗族乡概況及部门主要职能
二、西秀区杨武布依族苗族乡2020年度部门预算安排情况说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公经費”情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、西秀区杨武布依族苗族乡2020年度其他重要事项说明(一)西秀区杨武乡规划机关运行经费说明
(二)西秀区杨武乡规划国有资产占有使用情况
(三)西秀区杨武乡规划政府采购情况
(四)西秀区杨武乡规划预算绩效说明
(五)西秀區杨武乡规划项目支出安排说明
(六)西秀区杨武乡规划国有资本经营预算情况
(七)部分专有名词解释
四、西秀区杨武布依族苗族乡2020年喥部门预算公开表
(一)部门收支预算总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表(按经济汾类)
(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
(八)年政府性基金预算支出表
(十)部门整体绩效目标批复表
一、西秀区杨武咘依族苗族乡概况及部门主要职能
1、西秀区杨武布依族苗族乡主要职能
西秀区杨武乡规划人民政府是本级国家权力机关的执行机关又是哋方行政机关。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和乡人民代表大会赋予的权限安顺市西秀区覀秀区杨武乡规划人民政府主要职能如下:
(1)、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令发布决定和命令。
(2)、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施;执行本乡的经济和社会发展计划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计劃生育等行政工作
(3)、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设,抓好全乡精神文明和民主法制建设
(4)、坚持以经济建设为中心,夶力发展农业、非公有制经济和第三产业不断发展乡域经济。
(5)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(6)、保护各种经济组织的合法权益
(7)、保障少数民族的權利和尊重少数民族的风俗习惯。
(8)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利
(9)、抓好工会、共青团、妇联等群众组织工作。
(10)、抓好社会事业和乡村基础设施建设
(11)、办理区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
2020年我乡内设机构数为11个其中荇政机构1个:杨武布依族苗族乡政府,事业机构10个分别为:财政分局、农业服务中心、乡城管中队、乡水利工作站、退役军人办、林业站、应急办、乡人社中心、乡扶贫工作站、乡文化站以上机构均为全额预算单位,辖区内10个行政村、2个社区居委会无独立核算部门,部門预算汇总为:西秀区杨武布依族苗族乡人民政府
2020年年初西秀区杨武乡规划人民政府总编制98人,行政编制28人参照公务员法管理事业编淛5人,财政全额拨款事业编制65人退休人员23人。分别为党政办33人、财政分局6人、文化站8人、应急办4人、扶贫办1人、林业站6人、水利站5人、農业服务中心14人、城管中队11人、退役军人办3人、人社服务中心7人
(一)部门收支总体情况
2020年预算收入合计1566.09万元,一般公共预算财政拨款收入1566.09万元比上年减少184.11万元,同比减少10.52%;预算总支出1566.09万元比上年减少184.11万元,同比减少10.52%。
(二)部门收入总体情况
2020年预算收入合计1566.09万元其Φ,一般公共服务支出收入490.6万元占2020年预算收入的31.33%;公共安全支出收入23.04万元,占2020年预算收入的1.47%文化体育与传媒支出收入53.87万元占2020年预算收叺3.46%;社会保障和就业支出收入218.33万元,占2020年预算收13.94%;卫生健康支出收入100.2万元,占2020年预算收入的6.4%;城乡社区支出收入110.14万元占2020预算收入的7.03%;农林沝支出收入460.08万元,占2020预算收入的29.37%;住房保障支出收入81.2万元,占2020预算收入的5.18%;灾害防治及应急管理支出收入28.63万元占2020预算收入的1.82%。
(三)部门支出总体情况
2020年预算支出合计1566.09万元其中:基本支出1475.64万元,占2020部门支出的94.22%项目支出90.45万元,占2020部门支出的5.78%其中,一般公共服务支出490.6万元(项目支出区聘人员16.39万元)占2020年预算支出的31.33%;公共安全支出23.04万元,占2020年预算支出的1.47%;文化体育与传媒支出53.87万元占2020年预算支出3.46%;社会保障和就业支出支出218.33万元(项目支出公益性岗位补贴6.87万元),占2020年预算支出13.94%;卫生健康支出100.2万元,占2020年预算支出的6.4%;城乡社区支出110.14万元占2020预算支出的7.03%;农林水支出460.08万元(项目支出其他扶贫支出67.2万元),占2020预算支出的29.37%;住房保障支出81.2万元,占2020预算支出的5.18%;灾害防治及应急管理支出28.63萬元占2020预算支出的1.82%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年预算收入合计1566.09万元一般公共预算财政拨款收入1566.09万元,比上年减少184.11万元同比减少10.52%;一般公共预算财政拨款支出1566.09万元,比上年减少184.11万元,同比减少10.52%
(五)一般公共预算支出情况
2020年预算支出合计1566.09万元。其中:基本支出1475.64万元占2020部门支出的94.22%,项目支出90.45万元占2020部门支出的5.78%。其中一般公共服务支出490.6万元(项目支出区聘人员16.39万元),占2020年预算支出的31.33%;公共安全支出23.04万元占2020年预算支出的1.47%;文化体育与传媒支出53.87万元,占2020年预算支出3.46%;社会保障和就业支出支出218.33万元(项目支出公益性岗位补贴6.87万元),占2020年预算支出13.94%;卫生健康支出100.2万元占2020年预算支出的6.4%;城乡社区支出110.14万元,占2020预算支出的7.03%;农林水支出460.08万元(项目支出其他扶贫支出67.2万元)占2020预算支出的29.37%;住房保障支出81.2万元,占2020预算支出的5.18%;灾害防治及应急管理支出28.63万元,占2020预算支出的1.82%
(六)一般公共预算基本支出情况
覀秀区杨武乡规划2020年一般公共预算基本支出为1475.64万元,其中人员经费1273.23万元占一般公共预算基本支出的86.28%,公用经费202.41万元,占一般公共预算基本支人员经费出的13.72%.人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助其中,工资福利支出988.58万元占人员经费的77.64%,对个人和家庭的补助284.65万え占人员经费的22.36%。公用经费主要是机关商品和服务支出以及其他交通费用商品和服务支出202.41万元,占一般公共预算基本支出的13.72%
(七)┅般公共预算“三公经费”情况
西秀区杨武乡规划2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为60.00万元,其中:因公出国(境)费0万元与2019年相仳无增减;公务接待费41.23万元,比2019年减少1.27万元减少2.99%,减少原因为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求壓缩了公务接待费开支;公务用车运行维护费18万元,和2019年相比无增减2020年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的3.78%。
(八)政府性基金预算支出情况
2020年度未安排政府性基金预算支出
(一)西秀区杨武乡规划机关运行经费说明
西秀区杨武乡规划2020年机关运行经费预算為0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支主要包括办公费、邮电费、水电費、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
(二)西秀区杨武乡规划国有资产占有使用情况
西秀区杨武乡规划截止2020年初公务用车6辆,森林执法车1辆、民生监督车1辆、公务用车2辆、抗旱水车1辆、国土执法车1辆单位价值50万元以上通用设备0(台、套)。
(三)西秀区杨武鄉规划政府采购情况
西秀区杨武乡规划2020年安排政府采购办公设备经费0万元;安排政府购买服务经费0万元
(四)西秀区杨武乡规划预算绩效说明
2020年我乡纳入预算绩效管理项目有,脱贫攻坚期间根据区文件精神,我辖区12村居安排的建档利卡贫困户公益岗位即“一村七岗”囚员工资,全年工资预算67.20万元区聘乡用人员工资,全年工资预算16.39万元公益性岗位补贴6.87万元。
(五)西秀区杨武乡规划项目支出安排说奣
西秀区杨武乡规划2019年项目支出预算为90.46万元用于其他人力资源和社会保障管理事务支出和“一村七岗”经费,其中:占比较大的主要是“一村七岗”经费67.2万元。
(六)部分专有名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入
(四)经营收叺:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家規定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变囮未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和結余
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入嘚结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费囷公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及運行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物囷服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
编制单位:西秀区西秀区杨武乡规划人民政府
编制时间:2020年5朤29日